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融会贯通聚合力 群策群力谋发展

发布日期:2024-09-24 11:22 来源:呼伦贝尔市审计局 浏览:

内部审计工作是推进国家治理体系和治理能力现代化的需要,是实现审计全覆盖的需要,是推动实现经济高质量发展的需要。呼伦贝尔市审计局坚持分领域分行业指导和监督,有针对性地推进行政、企事业单位聚焦工作重点实施内部审计,各单位围绕自身特性、内审现状以及实际需求,完善各自行业内部审计规章制度,扎实有序推动内审工作规范化建设,工作方式和成效亮点纷呈。 

市市场监督管理局:一是建立健全内审工作机制,成立内审工作专职机构,制定《呼伦贝尔市市场监督管理局内部审计制度》,明确内审工作责任、对象,细化内审工作程序,确保内审工作规范开展。二是强化对下属单位监督。2023年对所属的3个事业单位2021-2022年度财务收支情况进行了内部审计,2024年开展对下属事业单位负责人离任财务情况进行内部审计。三是加强内审问题整改和结果运用。对内部审计检查出的20个问题进行整改,截至目前问题已全部完成整改。同时,对下属单位业务特点进行综合分析、查找薄弱环节、弥补工作短板。

市公安局:一是落实领导干部经济责任告知工作。与分局、市局机关各部门的38名领导干部签订《呼伦贝尔市领导干部经济责任告知书》,明确经济责任内容、任职期间所在部门及领导干部个人应禁止和避免的经济行为,确保任职期间个人和本部门的经济活动合法有序,廉洁从政。二是聚焦领导干部经济责任审计。根据《内蒙古自治区公安机关领导干部经济责任审计暂行规定》和《2024年公安督察审计信访工作要点》要求,开展对部分离任领导干部经济责任审计工作,目前已完成7名领导干部离任审计工作,审计金额0.96亿元,审计发现问题24个,提出意见建议27条。三是聚焦公共资金、重点项目审计。重新修订的《呼伦贝尔市公安局投资项目审计规定》已于7月1日起实施,截至目前开展各类投资项目10个,送审金额1569万元,审减52.1万元。

呼伦贝尔农垦集团有限公司:一是充分发挥审计数智化平台优势,2024年通过审计数智化平台启动39个审计项目,编写审计底稿近3000份,实现全集团范围内的审计数据资源集中、共享,进一步提升了审计监督的针对性、科学性和时效性。二是全面推进审计问题整改销号,对2016年度以来的各类审计发现存量问题32个进行整改监督、检查和验收,制定整改方案,明确整改措施、整改时限,逐项具体落实责任人及责任部(室),确保在规定时限内整改到位并长抓不懈。三是组织开展内部审计工作。截至目前共出具各类审计报告102份,审计发现问题207个,立行立改完成147个,正在整改中的问题60个。同时委托中介机构对集团公司全级次分、子公司共计47家2023年度财务决算报表和财务合规性进行审计和专项检查,对2023年末离任的7位领导干部开展离任审计,共查出审计问题181项。